目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責本轄區(qū)風的農(nóng)田灌溉。
2、云水電站的發(fā)電,確保正常運行。
3、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設置
岳陽縣云段水庫服務所內(nèi)設機構(gòu)3個:辦公室、財務室、發(fā)電站。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
岳陽縣云段水庫服務所2021年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25、30表均為空。”)收入包括經(jīng)費撥款,支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費,沒有項目經(jīng)費。
(一)收入預算
本年度年初預算數(shù)53.98萬元,較上年減少10.42萬元,其中,一般公共預算撥款53.98萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。較止年減少16%,主要原因是預算口徑不一致。
(二)支出預算
本年度年初預算數(shù)53.98萬元,其中一般公共服務支出53.98萬元,其中工資福利支出50.74,一般商品和服務支出3.24。支出較上年增加0.02萬元,
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度岳陽縣云段水庫服務所一般公共預算撥款收入53.98萬元,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
本年度年初預算數(shù)為53.98萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,其中:工資福利支出50.74萬元、一般商品和服務支出3.24萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
(二) 項目支出
本年度年初預算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出(需要具體說說明項目名稱、性質(zhì)、概況等等情況)
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款3.24 萬元,比上年減少0.04萬元,降低1.2%。主要原因是響應中央八項規(guī)定,嚴控制三公經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.20萬元,其中,公務接待費0.20萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。
(三)一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計3.24萬元,其中:辦公費0.45萬元、印刷費0.1萬元、水費0.08萬元、電費0.3萬元、郵電費0.5萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費0.42萬元、維修(護)費0.1萬元、培訓費0.08萬元、公務接待費0.2萬元、其他費用0.61萬元。
(四)政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃,也無政府采購支出。
(沒有政府采購預算的也需要注明,可表述為“本年度暫時無政府采購計劃,也無政府采購支出。)
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明 本年度未安排項目預算。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。