岳陽縣婦女聯(lián)合會2021年度部門預算公開
目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
岳陽縣婦女聯(lián)合會主要職能是指導全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議,開展婦女兒童工作,維護廣大婦女兒童的合法權益,促進婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
(二) 機構設置
我單位現(xiàn)有人數(shù)7人,在職7人。設置(主席室、副主席室、辦公室、財務室)。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算僅包括本級預算。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經費,也包括項目經費。
(一)收入預算
本包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算91.56萬元,其中,一般公共預算撥款91.56萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元(數(shù)據(jù)來源見表2)。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空)。收入較上年增加17.66萬元,主要原因為:人員增加及業(yè)務活動的增加。
(二) 支出預算
2021年本單位支出預算91.56萬元,其中一般公共服務支出預算數(shù)91.56萬元(數(shù)據(jù)來源見表4),其中基本支出預算比上年增加17.66萬元,項目支出預算與上年基本持平(數(shù)據(jù)來源見表4)。其中基本支出預算比上年增加的主要原因為:人員增加及業(yè)務活動的增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度本部門一般公共預算撥款支出91.56萬元,其中:一般公共服務支出金額91.56萬元,占比100 %(數(shù)據(jù)來源見表13)。具體安排情況如下:
(一)基本支出
本年度年初預算數(shù)為 78.56萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中:工資福利支出66.60萬元;一般商品和服務支出11.96萬元。
(二)項目支出
本年度年初預算數(shù)為13.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表21),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。具體包括婦女兒童專用基金2.0萬元;婦女維權工作經費4.00萬元;慶祝三八節(jié)活動經費3.00萬元;婦聯(lián)兩癌檢查聯(lián)系工作經費4.00萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件22-25(政府性基金預算為空)。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款11.96萬元(數(shù)據(jù)來源見表17),支出較去年增加0.9萬元,增加8.13%,,增加原因為:人員增加及業(yè)務活動增加。
(二)“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數(shù)0.30萬元(數(shù)據(jù)來源見表28),其中,公務接待費0.30萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。都與上年持平。主要原因為進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度,本單位公務用車購置數(shù)為0輛,公務用車保有量為0輛,所以本單位沒有公務用車購置費。
(三)一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計10.56萬元(數(shù)據(jù)來源見表8),其中:辦公費0.54萬元、印刷費0.45萬元、咨詢費0萬元、水費0.09萬元、電費0.60萬元、郵電費0.60萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.42萬元、差旅費0.72萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.30萬元、租賃費0萬元、會議費1.28萬元(擬會議次數(shù)1次、會議人數(shù)80人,內容為全縣婦女代表大會)、培訓費0.50萬元(擬培訓次數(shù)1次、人數(shù)20人,內容為婚調志愿者培訓)、公務接待費0.30萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用4.76萬元、房屋建筑物構建0元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
(三)政府采購情況
本年度政府采購預算總額0萬元,其中工程類0 萬元,貨物類0 萬元,服務類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃,也無政府采購支出。
(四)國有資產占有使用情況
截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
本年度擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。
本年度擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺(2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等)。
縣婦聯(lián)機關在縣原司法局大樓一起辦公,故本機關無辦公用房。
(四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為78.56萬元,其中,基本支出78.56萬元,項目支出13.00萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部份: 單位預算公開表格
附件1:岳陽縣婦女聯(lián)合會2021年度單位預算公開表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。